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2024-04-26

职位信息

  • 17.5K-19.5K
  • 本科 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 省辖市儋州市
  • 招聘1人
职位动态
  • 100%

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职位描述

学历要求:
全日制本科及以上
岗位要求:
1.本科及以上学历,具有8年及以上审计相关工作经验;
2.具有中级及以上专业技术职称、国际注册内部审计师或注册会计师者优先;
3.熟悉企业管理相关知识,掌握行政、财务管理、法律等知识,熟悉公司主营业务相关专业知识;
4.具有很强的责任心、沟通能力、计划与执行能力,具有良好的沟通能力、服务意识
5.表现特别优秀,综合素质特别突出的,可适当放宽条件。
岗位介绍:
1.统筹团队设计及定期修订公司内控及审计管理制度和工作表单,并主导对内控审计管理体系、制度及表单的定期优化更新工作;
2.统筹开展项目前期工程招标审计、邀标报价审计、工程变更审计、关键节点审计监督工作;
3.带领团队开展日常经营审计工作,如定期分析目标单位经营信息、考察审计目标经营活动性质、拟定经营审计工作方案、评价及分析经营管理系统有效性等;
4.负责保障跟踪审计业务全面有效实施的各项配合工作;对审计提出的问题联系并跟踪相关部门和单位按要求解决或整改;
5.统筹开展日常内控及风险管理实施工作,如设定公司重大风险监控指标、组织公司各部门及子公司开展风险自评和评估工作、回顾总结已开展的风险管理工作、风险管理报告撰写等。

公司信息

建筑、房地产、物业管理、装潢 国有企业 50~200人 省辖市儋州市

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